ВКонтакте

Расходы на муниципальные программы

Наименование муниципальной программы Бюджет на 2026-2028 годы
(в ред. от 23.06.2026 № 15-196), тыс. руб.
Всего
за 2026-2028 годы
Доля в программных расходах за 2026-2028 годы
2026 год 2027 год 2028 год
Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске 63 120,00 63 120,00 63 120,00 189 360,00 0,09%
Развитие образования в городе Красноярске 39 319 251,05 38 056 542,52 33 657 838,07 111 033 631,64 53,53%
Развитие молодежной политики в городе Красноярске 660 076,23 656 866,23 632 866,23 1 949 808,69 0,94%
Социальная поддержка населения города Красноярска 672 939,33 645 351,35 630 030,38 1 948 321,06 0,94%
Развитие культуры в городе Красноярске 4 367 975,46 4 094 187,39 3 443 216,79 11 905 379,64 5,74%
Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске 4 631 630,33 4 323 904,81 3 295 704,81 12 251 239,95 5,91%
Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске 3 451 868,18 3 299 272,92 3 375 514,00 10 126 655,10 4,88%
Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры 8 484 647,64 7 116 149,05 3 073 483,88 18 674 280,57 9,00%
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска 473 961,51 466 491,51 466 491,51 1 406 944,53 0,68%
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска 11 425 722,36 10 391 476,20 9 167 394,60 30 984 593,16 14,94%
Цифровизация города Красноярска 162 119,56 59 654,00 59 654,00 281 427,56 0,14%
Управление муниципальными финансами 1 001 415,38 1 103 288,84 1 103 288,84 3 207 993,06 1,55%
Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды 1 630 131,57 1 113 554,23 346 198,34 3 089 884,14 1,49%
Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске 40 401,48 40 401,48 40 401,48 121 204,44 0,06%
Развитие туризма в городе Красноярске 89 166,75 136 052,75 16 052,75 241 272,25 0,12%
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 76 474 426,83 71 566 313,28 59 371 255,68 207 411 995,79 100,00%
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 4 804 568,78 4 640 289,50 4 640 268,81 14 085 127,09  
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
(без условно утвержденных)
81 278 995,61 76 206 602,78 64 011 524,49 221 497 122,88  
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ 94% 94% 93% 94%